כיצד למצוא את מספר ה- GST שלך?
נכון לשנת 2019, עד 160 מדינות ברחבי העולם יישמו את ה- GST (מס על מוצרים ושירותים). אם אתה מפעיל עסק באחת מהמדינות הללו, או אם אתה מוכר סחורות ושירותים במדינה עם GST, עליך לגבות ולשלם GST לסוכנות ההכנסות של אותה מדינה. אתה מקבל את מספר ה- GST שלך בעת ההרשמה לחשבון GST. לאחר ההרשמה עליך לכלול את מספר ה- GST שלך בכל הקבלות, החשבוניות ומסמכים עסקיים אחרים.
שיטה 1 מתוך 3: הרשמה לחשבון GST
- 1גלה אם אתה נדרש להירשם במדינתך. באופן כללי, עליך להירשם ל- GST אם אתה מבצע מכירות חייבות במס של סחורות ושירותים במדינה GST. אם המכירות השנתיות שלך נמוכות מסכום סף המשתנה בין המדינות, אינך נדרש להירשם. אתה עדיין יכול להירשם בהתנדבות אם תרצה.
- לדוגמה, עליך להירשם ל- GST בקנדה אם אתה מוכר יותר או 22400 € בסחורות או בשירותים החייבים במס ברבעון קלנדרי יחיד. אם אינך חורג מסף 22400 אירו במשך 4 רבעונים קלנדריים רצופים (שנה שלמה), אתה נחשב ל"ספק קטן "ואינך נדרש להירשם. עם זאת, אתה עדיין יכול להירשם מרצון.
- כדי לגלות את סף מדינות ה- GST בהן אתה פועל, בדוק באתר האינטרנט של סוכנות ההכנסות של אותה מדינה.
טיפ: קנדה וכמה מדינות אחרות מחייבות את כל נהגי שיתופי הנסיעה, כמו נהגי Uber או Lyft, להירשם לחשבון GST ללא קשר לכמה כסף הם מרוויחים.
- 2אסוף מידע להשלמת הבקשה שלך. בבקשה לרישום, עליך לספק את התאריך שבו מסתיימת שנת הכספים שלך למטרות GST וכן את סך ההכנסות השנתיות שלך. יתכן שתזדקק למידע זיהוי בסיסי עבור העסק שלך, כולל כתובת המטה שלך וכל מספרי זיהוי מס עסקיים.
- התאריך בו מסתיימת שנת הכספים שלך למטרות GST יכול להיות 31 בדצמבר או התאריך שבחרת לצורכי מס הכנסה.
- 3מלא את הטופס לרישום חשבונך. מרבית סוכנויות ההכנסות מאפשרות לך להירשם באופן מקוון מאתר סוכנות ההכנסות. יתכן שתצטרך לפתוח חשבון מקוון לפני שתירשם באופן מקוון. תשתמש בחשבון זה כדי להגיש את הדוחות שלך ולשלם GST.
- לדוגמה, אם אתה פועל בניו זילנד, אתה יכול לפתוח חשבון myIR Secure Services Online במחלקת הכנסות בפנים הארץ. השימוש בחשבון זה מאפשר לך לשמור בקלות את כל הרשומות שלך במקום אחד ולהגדיר התראות כך שלעולם לא תחמיץ תאריך יעד.
- יתכן גם שתתקשר למספר סוכנות ללא עלות או למלא טופס נייר.
- 4קבל את מספר ה- GST שלך לאחר שעיבד את בקשתך. אם רשמת את העסק שלך באופן מקוון או בטלפון, תקבל את מספר ה- GST שלך באופן מיידי. אם שלחת בדואר יישום נייר, תקבל בחזרה מכתב אישור הכולל את מספר ה- GST שלך.
- עליך להתחיל לאסוף את ה- GST החל ממועד כניסתך לתוקף. אם אתה שולח בדואר בקשה לנייר כדי להירשם, התאם את תאריך ההרשמה לתוקף לחשבון למשך הזמן שייקח לקבל את מספר ה- GST שלך.
שיטה 2 מתוך 3: אישור מספר GST
- 1בדוק קבלות, חשבוניות או ניירות עסקיים אחרים. לאחר שנרשמת ל- GST, יש לכלול את מספר ה- GST שלך בכל ניירות העסקה העוסקים במכירות חייבים במס של מוצרים או שירותים. מצא את מספר ה- GST שלך או את מספר ה- GST של עסקים אחרים על ידי בדיקת קבלות, חוזים או מסמכים אחרים.
- מכיוון שמספר ה- GST לא משתנה כל עוד אתה בעסק, לא משנה בן כמה המסמך - המספר עדיין צריך להיות זהה.
טיפ: לחברות שעושות עסקים במספר מדינות יכולות להיות מספר מספרי GST שונים. ודא שהמספר שתמצא מתייחס לעסקה שהתרחשה בארצך.
- 2חפש את שם העסק ברישום ה- GST של ארצך. לכל מדינה GST יש רישום בחינם באתר סוכנות ההכנסות. ייתכן שתוכל להשתמש בו כדי למצוא את מספר ה- GST של העסק. עם זאת, במדינות מסוימות נדרשת שיהיה לך לפחות חלק ממספר ה- GST כדי להשתמש ברישום.
- השם שבו אתה משתמש חייב להיות השם החוקי של החברה, כפי שהוא רשום ומדווח לסוכנות ההכנסות. בדרך כלל שם זה יהיה על שלט או נייר מכתבים.
- יש עסקים שפועלים בשם אחר מאשר השם בו הם משתמשים בפומבי. לרוב זה המקרה של זכיינות. לדוגמא, בוב בילדר רשאי להיות בעלים של זכיינות ChemDry בקנדה, אך השם החוקי של העסק הוא "BBCD, Ltd."
- 3פנה ישירות לסוכנות ההכנסות במדינה לאישור ההרשמה. אם השלמת עסקה עם עסק שגבה ממך GST, ייתכן שאתה זכאי לזיכוי GST. עם זאת, תוכל לקבל אשראי בגין GST המחויב על ידי עסקים הרשומים באותה מדינה.
- לדוגמה, אם העסק שלך קנה אספקה מעסק אחר, ועסק זה גבה ממך GST, תוכל לקבל אשראי בחשבון GST משלך עבור הסכום שגובה.
- אם אתה מחפש מספר GST משלך, התקשר ישירות לסוכנות ההכנסות. אם הם לא מצליחים למצוא את מספר ה- GST עבור העסק שלך, סביר להניח שהרישום שלך טרם עבר עיבוד.
שיטה 3 מתוך 3: גבייה ותשלום ל- gst
- 1קבע איזה שיעור מס לחייב. במדינות מסוימות, ה- GST הוא שיעור אחיד. באחרים, ה- GST משתנה באזורים שונים של המדינה. בנוסף, מוצרים ושירותים שונים עשויים להיות כפופים לשיעורי מס שונים.
- במחלקת ההכנסות הרלוונטית יש בדרך כלל מחשבון GST שבו תוכלו לקבוע במהירות ובקלות איזה שיעור מס לחייב.
- למערכות נקודת מכירה רבות (POS) יש גם אפשרות לקבוע באופן אוטומטי את שיעור ה- GST הנכון בהתאם למדינה.
- 2ציין את שיעור ה- GST ואת הסכום הכולל שחויב בקבלות ובחשבוניות. בדרך כלל יש לך אפשרות לכלול את ה- GST במחיר הכולל של סחורות ושירותים שאתה מוכר או להוסיף אותו בנפרד בכל עסקה. אם תוסיף אותו בנפרד, כלול את הסכום בשורה מתחת לסכום המשנה עם שיעור ה- GST ומספר ה- GST שלך.
- אם תבחר לכלול את ה- GST במחיר הכולל שלקוחותיך במקום להחיל אותו על סכום המשנה בנפרד, עליך בדרך כלל לפרסם שלטים או להודיע בדרך אחרת ללקוחותיך כי ה- GST כלול ולהודיע להם על התעריף שאתה גובה.
- 3להחזיק את ה- GST שנאסף בנאמנות עד סוף תקופת הדיווח. פתח חשבון בנק נפרד שבו תוכל להפקיד את ה- GST שאתה אוסף מלקוחות. אל תשאיר את זה בחשבון התפעולי העסקי הרגיל שלך - אתה יכול לבזבז אותו בטעות על משהו אחר במקום להחזיק אותו.
- בהתאם להכנסות שלך, תדווח ותשלם GST לסוכנות ההכנסות מדי חודש, רבעוני או שנתי. באופן כללי, אם יש לך פחות הכנסות, תהיה לך תקופת דיווח ארוכה יותר מאשר אם תהיה לך הרבה הכנסות.
טיפ: גם אם יש לך תקופת דיווח ארוכה יותר, מרבית מדינות ה- GST יאפשרו לך לבחור תקופת דיווח קצרה מרצון.
- 4הגש את ההחזרים שלך יחד עם תשלומי GST עד למועד האחרון להגשה. לכל מדינה יש טופס שעליך למלא ולהגיש יחד עם התשלום שלך. אם ההכנסה שלך חורגת מסף המדינה, ייתכן שתידרש להגיש את ההחזרים והתשלומים שלך באופן מקוון. אחרת, בדרך כלל תוכל לשלוח אותם בדואר.
- בדרך כלל אתה צריך להגיש החזר גם אם לא גבתה מיסים או שאין לך מיסים לשלם - המכונה לפעמים החזר אפס.
- אם תגיש את ההחזר והתשלום שלך לאחר תאריך היעד, ייתכן שתצטרך לשלם קנס. יתרת איחור עשויה להיות גובה ריבית ובכפוף לעונשים נוספים.
טיפ: אם הקמת חשבון מקוון בסוכנות ההכנסות, ייתכן שתקבל תזכורות בדוא"ל כאשר תאריך היעד שלך מתקרב. התראות אלה יכולות לעזור לך לעקוב אחר התשלומים שלך.
- 5שמור רשומות התומכות בהחזרות שלך במשך 6 שנים. כשאתה מגיש את ההחזר שלך ומשלם את ה- GST שלך, אינך צריך להגיש קבלות או רישומים כספיים שמוכיחים את סכום המס שאספת או את הסכום שאתה חייב. עם זאת, ייתכן שיהיה עליך להפיק רשומות אלה אם חשבונך מבוקר.
- שמור את הרשומות המאפשרות לך לחשב את סכום ה- GST שאספת, את הסכום ששילמת עבור רכישות והוצאות עסקיות ואת הסכום שהחלת כהנחה, החזר כספי או ניכוי מהמס ששילמת.
- לאחר 6 שנים, לא ניתן לבקר תשואה. עם זאת, ייתכן שתרצה לשמור את הרשומות בכל מקרה כדי שרשומות העסק שלך יישארו שלמות. ייתכן שיהיה צורך לשמור חשבוניות ומסמכים עסקיים אחרים זמן רב יותר.